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小規模企業沒有申請發票,開票也都是開稅務局代開的普通發票,那個報稅時候增值稅主表這樣填寫對么?還用填收入么?還是既然不用交稅,直接零申報就行啊?是像圖片這樣申報么?3萬多收入都是稅務局代開的普票



您好,您的填寫方式是正確的,小規模納稅人月開票額低于10萬免稅,所以您填列在第10行小微企業免稅銷售額是正確的,可以享受免稅。
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2019 02/14 22:52

小規模企業沒有申請發票,開票也都是開稅務局代開的普通發票,那個報稅時候增值稅主表這樣填寫對么?還用填收入么?還是既然不用交稅,直接零申報就行啊?是像圖片這樣申報么?3萬多收入都是稅務局代開的普票
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