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問(wèn)題已解決
18年開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并抵扣,但是發(fā)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)開(kāi)具錯(cuò)誤,怎么處理



購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新系統(tǒng)”)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息表》,詳見(jiàn)附件),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2019 02/20 14:23

84785032 

2019 02/20 14:29
需要跟銷(xiāo)貨方協(xié)商嗎?還是直接開(kāi)具信息表?

方老師 

2019 02/20 14:38
跟銷(xiāo)貨方說(shuō)一下八,他們還需要幫你們開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票

方老師 

2019 02/20 14:39
可以跟銷(xiāo)貨方溝通確認(rèn)后,上傳紅字發(fā)票信息表。
