問題已解決
小規模納稅人,只做貨物出口,申報增值稅的時候,免稅銷售額是應該填入下面的哪一欄?(十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的銷售額。應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。(十七)第14欄“稅控器具開具的普通發票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的普通發票銷售額。



出口免稅銷售額計入第13欄“出口免稅銷售額”
2019 02/27 17:28

84784995 

2019 02/27 18:45
好的,老師。那14欄是什么情況下的收入填的?

三寶老師 

2019 02/27 18:54
13欄填的數字一般情況下和14欄一致,14欄等于已開外銷發票的出口銷售額,如果有出口沒開外銷發票的,13欄等于14欄加沒開票外貿銷售額

84784995 

2019 02/27 19:08
那么外銷發票是可以開可以不開的是嗎?

三寶老師 

2019 02/27 19:15
需要開,既然免稅,沒必要不開票給自己添麻煩

84784995 

2019 02/27 19:18
老師,我是新手,這說的我不明白了,為什么不開外銷發票就給自己添麻煩了?意思是必須開外銷發票是嗎?

三寶老師 

2019 02/27 19:20
你出口了不開發票,稅務會認為你有偷漏稅收、少計收入的嫌疑

84784995 

2019 02/27 19:21
那我們之前出口的都沒有開,怎么辦?要補開嗎?

三寶老師 

2019 02/27 19:24
只要你如實申報了收入,補就不必了。

84784995 

2019 02/27 19:31
好的,謝謝老師。以后的收入開就好了是嗎?

三寶老師 

2019 02/27 20:00
對,及時開發票,及時確認收入
