問題已解決
前任會計2018年12月份末沒有作“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ”這一會計分錄,以前他是在次月交稅時做“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款”,我2019年1月份交2018年12月份的增值稅是該怎么作分錄?



您在2019年1月份可以補做這筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019 03/03 15:58
