問題已解決
2018年6月購買方在單位開了增值稅專票,12月又在單位重復開增值稅專票,單位收入重復入賬、納稅,12月底做了沖紅賬務,申報做了負數申報,稅控盤沒有開具紅字發票,稅控盤收入大于賬上收入,現在怎么處理?



您好,建議現在更正申報12月增值稅處理,再開具紅字發票,再在這個月的應該申報的時候,扣減這個紅字發票的銷售額和稅額。
2019 03/23 21:43

84784965 

2019 03/23 22:14
老師,還有沒有其他處理方法了?

王雁鳴老師 

2019 03/23 22:17
您好,不好意思,我想不出其他好辦法了,麻煩您另外提出問題,看看其他老師的解答吧,謝謝。

84784965 

2019 03/23 22:17
謝謝老師

王雁鳴老師 

2019 03/23 22:19
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。

84784965 

2019 03/23 22:21
老師,現在更正12月申報表是不是繳納滯納金?

王雁鳴老師 

2019 03/23 22:24
您好,是的,現在更正12月申報表,要繳納滯納金。
