問題已解決
匯算清繳期后,當年納稅調整補交上年企業所得稅,少計提的所得稅計入“以前年度損益”還是“管理費用”?



金額不大的,直接計入當期所得稅費用
2019 03/25 11:57

84785009 

2019 03/25 11:59
如果金額大呢?怎么處理?

辜老師 

2019 03/25 12:41
金額大的話,要計入以前年度損益調整

匯算清繳期后,當年納稅調整補交上年企業所得稅,少計提的所得稅計入“以前年度損益”還是“管理費用”?
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