問題已解決
公司補交的公會經費、公會經費滯納金詳細會計分錄



以前年度的嗎?借以前年度損益調整貸應付職工薪酬借應付職工薪酬營業外支出-滯納金貸銀存,借利潤分配貸以前年度損益調整
2019 03/27 17:47

84784999 

2019 03/27 17:52
老師:補交2017年1-3月份工會經費1086,滯納金:1862.49,現金交稅務局,詳細會計分錄

郭老師 

2019 03/27 18:00
借以前年度損益調整1086貸應付職工薪酬1086借應付職工薪酬1086營業外支出-滯納金1862.49貸銀存,借利潤分配1086貸以前年度損益調整1086

84784999 

2019 03/27 18:13
萬分感謝老師?

郭老師 

2019 03/27 18:28
不用客氣的

84784999 

2019 03/27 18:34
郭老師,利潤分配二級科目

郭老師 

2019 03/27 18:35
未分配利潤

84784999 

2019 03/27 18:50
老師以前年度損益調整在哪個科目下面增加

郭老師 

2019 03/27 18:52
沒有得用利潤分配做

84784999 

2019 03/27 18:59
老師麻煩幫我詳細寫一下會計分錄

郭老師 

2019 03/27 19:21
借利潤分配1086貸應付職工薪酬1086借應付職工薪酬1086營業外支出-滯納金1862.49貸銀存,

84784999 

2019 03/27 19:53
感謝老師

84784999 

2019 03/27 19:54
在匯算清繳的時候還調嗎?

郭老師 

2019 03/27 22:55
不調整

84784999 

2019 03/28 15:13
老師
急救

84784999 

2019 03/28 15:14
老師急救:昨天咨詢你的補交工會經費現在結轉完期末余額在貸方,合適不?

郭老師 

2019 03/28 15:40
那個科目的余額在貸方

84784999 

2019 03/28 15:50

84784999 

2019 03/28 15:51
郭老師你看對不對

84784999 

2019 03/28 15:51
我怎么覺得不對啊

84784999 

2019 03/28 15:54
老師急救

郭老師 

2019 03/28 16:07
分錄對,第二頁應改有個貸銀存

84784999 

2019 03/28 16:13
第二頁有的

84784999 

2019 03/28 16:13
怎么余額方向是不是不對

郭老師 

2019 03/28 16:22
未分配利潤借方余額
