問題已解決
暫估固定資產,現在發票到了,怎么做賬?怎么樣只調整原來的暫估價,不需調整原先已計提的折舊



你好 沖暫估 然后按實際發票的金額入賬 是的 調整以后的折舊額即可
2019 03/29 12:43

84785036 

2019 03/29 12:48
具體怎么分錄

84785036 

2019 03/29 12:55
前面我也做過一次這樣的,把暫估減少,折舊沖紅了,因為當時暫估時間短就重新做了
這樣做對不對

meizi老師 

2019 03/29 13:34
你好 要按暫估價入賬,比如2月份增加的固定資產當月不提折舊,從3月份開始計提折舊,待發票賬單收到后,應調整原來的暫估價,但不需調整原先已計提的折舊 折舊不調整

84785036 

2019 03/29 13:57
就是暫估價沖紅,發票價入賬,其他的不動?

84785036 

2019 03/29 14:07
固定資產是卡片賬入的,不能直接沖紅 ,必須通過固定資產模塊處理

meizi老師 

2019 03/29 14:15
你好 是的 之前暫估的折舊先不動 那你要問下你軟件售后處理下 每個軟件操作不一樣的 避免影響你后期數據取數
