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中途建賬,庫存商品怎么做入庫處理,分錄怎么寫



庫存商品需要根據盤點的金額入賬,初始建賬的流程:首先需要盤點資產的金額并核實負債的金額,資產和負債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。
2019 03/29 14:03

84785012 

2019 03/29 14:07
老師那中途建賬,有應收賬款和應付賬款怎么做賬

方亮老師 

2019 03/29 14:12
模板如下;
借;資產類科目
借;應收賬款
貸;實收資本
貸;應付賬款
貸;負債類科目
貸;利潤分配-未分配利潤(也可能在借方)

84785012 

2019 03/29 14:19
我想問我中途建賬,比如下個月就是四月份了,我直接建賬3月1日,上面那些現有的情況錄入后,就直接開啟一個4月份的憑證做賬嗎

84785012 

2019 03/29 14:19
上面做的那些變成期初余額對嗎?

方亮老師 

2019 03/29 14:24
您的理解正確。祝您工作愉快!

84785012 

2019 03/29 15:44
你好,如果后期發現有以前的應收應付賬款或是固定資產之類的沒入賬的話要怎么調整

84785012 

2019 03/29 15:45
分錄如何做才對

方亮老師 

2019 03/29 15:52
分錄如下;1、借;應收賬款 借;固定資產 貸;利潤分配-未分配利潤 2、借;利潤分配-未分配利潤 貸;應付賬款

84785012 

2019 03/29 16:01
我聽一個朋友講要調節什么以前年度損益的 感覺很奇怪,沒做過

方亮老師 

2019 03/29 16:06
不用調整的。祝您工作愉快!

方亮老師 

2019 03/29 16:08
補充;不用通過以前年度損益調整科目核算,通過利潤分配-未分配利潤科目核算即可,通過利潤分配-未分配利潤科目核算就是調整以前年度的損益。
