問題已解決
建筑行業的今天申報10%的增值稅,申報在未開票那一欄,今天開了10%的稅率,那申報增值稅是不是要提前扣款,預繳的增值稅不是不能抵扣三月份的申報的增值稅?



您好,下個月預繳的增值稅,這個月申報的時候不在一個所屬期,不可以抵扣的,可以留底放在后面開票抵扣
2019 04/02 14:58

84785030 

2019 04/03 10:58
老師開票在4月份,增值稅申報在3月份,我怎么入賬

小黎老師 

2019 04/03 10:58
您好,開票在4月份,5月份申報4月份開票額,增值稅申報3月份就是預繳的金額就可以了

84785030 

2019 04/03 11:07
是這樣的現在稅率變9了,甲方要10%的稅率,現在四月份申報3月份的增值稅,就把200百萬填在增值稅未開發票那欄,有進項也不用繳增值稅,三月份這個賬我怎么做

小黎老師 

2019 04/03 11:20
您好,三月份這個未開票確認的收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入-未開票收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)

84785030 

2019 04/03 11:21
老師那四月份我開了這個票,賬務怎么處理

小黎老師 

2019 04/03 11:22
您好,先紅沖上個月的未開票的,然后按照開票再做一次分錄

84785030 

2019 04/03 11:33
還需不需要申報

84785030 

2019 04/03 11:33
要不要在申報增值稅

小黎老師 

2019 04/03 11:33
您好,需要申報,開票那個月申報,開票的正常申報,未開票收入部分紅字申報

84785030 

2019 04/03 11:37
有些朦

小黎老師 

2019 04/03 11:39
您好,沒事,到時候下個月申報的時候不會,再來問

84785030 

2019 04/03 11:40
那我這個月有進項給抵扣了,下個紅沖不知道怎么弄

小黎老師 

2019 04/03 11:42
您好,你這個月進項跟下個月沒關系。下個月一張紅票,一張藍票,不會發生變化

84785030 

2019 04/03 11:44
老師,下個月申報的時候我在來請教你,三月份我按正常這么入賬就行是嗎?

小黎老師 

2019 04/03 11:45
您好,是的,三月份按照我給你的分錄入賬就可以了
