問題已解決
老師,你好,請問跨月紅沖發票的增值稅的的處理,銷售方開票錯誤,購買方已經抵扣,那對于銷項稅額和進項稅額都分別怎么處理呢?如果沒有抵扣那對于銷項進賬又怎么處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝



您好,如果已抵扣就按發票按正常處理,次月取得紅字發票后再做相應的賬務處理。
2019 04/13 22:59

84785015 

2019 04/13 23:49
如果進項已經抵扣,收到紅沖發票是不是要做進項轉出呢?等到收到正確的發票,再正常做一筆呢?具體分錄是什么呢

QQ老師 

2019 04/14 05:24
你好!一般紅票和正確的藍票同時開具,所以收到紅票時原分錄紅字就可以。然后根據藍票在做正確的
