問題已解決
新公司開始建賬期初數如何確定



按實際金額來建賬。比如銀行存款是多少就寫多少。
2019 04/24 13:52

84785040 

2019 04/24 13:56
期初數不用試算平衡吧

答疑陳園老師 

2019 04/24 14:03
要的,期初數錄入系統后也要試算平衡的。

84785040 

2019 04/24 14:08
新公司初始數據也能平衡嗎,比如我現在期初銀行存款,庫存現金,應付賬款,在建工程,實收資本有余額

答疑陳園老師 

2019 04/24 14:10
要的,新公司就有應付賬款之類的?這個都是公司啟東之后才有的呢。

84785040 

2019 04/24 14:11
嗯,我們公司現在是建設期,已經開始購買設備進行安裝了

答疑陳園老師 

2019 04/24 14:13
你家的第一筆分錄應該是借:銀行存款 貸:實收資本吧。建議以這兩個作為期初數來建賬。然后根據相關業務做憑證。

84785040 

2019 04/24 14:14
準備開始建賬

答疑陳園老師 

2019 04/24 14:14
或者就全部以0作為期初數。然后進行記賬。

84785040 

2019 04/24 14:16
還有借款啊,現在股權變更還沒辦得,所以有些股東投入的錢先算借款

84785040 

2019 04/24 14:18
那銀行存款、庫存現金 、應付賬款都有余額啊

84785040 

2019 04/24 14:22
如果我現在建賬了,期初數是要按上個年末的余額建賬嗎

答疑陳園老師 

2019 04/24 14:23
這些都是建賬之后發生的啊。你想想新公司,剛開始肯定什么都沒有。股東打款是第一筆分錄。然后才有應付啊,庫存現金之類的。

84785040 

2019 04/24 14:25
如果我現在建賬了,期初數是要按上個年末的余額建賬嗎,

答疑陳園老師 

2019 04/24 14:26
你公司成立多久了?現在建賬指的是4月開始建賬么?

84785040 

2019 04/24 14:31
去年6月成立的,如果我5月1號開始建賬呢

84785040 

2019 04/24 14:33
老師,如果股東打款是在去年,去年已經付了廠房租金,發生了開辦費,是不是去年先做個賬套。再結轉到今年啊

答疑陳園老師 

2019 04/24 14:36
你的意思,你們去年都沒記賬么?

84785040 

2019 04/24 14:39
沒有

答疑陳園老師 

2019 04/24 14:42
那,最好先建一個去年的帳。不然會很亂,很多數據不一定準確的。

84785040 

2019 04/24 14:45
老師,那我們現在都沒有建賬,沒有報表。工商年報的資產總額跟所有者權益合計要怎么填寫呢?

答疑陳園老師 

2019 04/24 14:46
我也沒辦法。這些都是通過報表來讀取數據的。如果業務量不是很大,抓緊時間補帳吧。
