問題已解決
收到專票認(rèn)證后和抵扣后需要怎么做分錄



您好
借:材料費用等
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
2019 04/28 14:50

84784947 

2019 04/28 14:50
我的確是這樣處理的,但是她們說認(rèn)證和抵扣也要進行賬務(wù)處理

bamboo老師 

2019 04/28 14:52
您已經(jīng)認(rèn)證 然后抵扣了 就只要做這一筆分錄
如果您認(rèn)證了沒抵扣 分錄這么寫
借:材料費用等
借:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
等到抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額

84784947 

2019 04/28 14:53
我都是認(rèn)證了沒有抵扣,全部都是按照您第一次給我回復(fù)的那樣做的會不會有什么影響啊

bamboo老師 

2019 04/28 14:54
這樣的話 就是明細(xì)科目不一樣 但是在資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的體現(xiàn) 您要是覺得不妥當(dāng)?shù)脑? 可以調(diào)整一下分錄

84784947 

2019 04/28 14:54
好的

bamboo老師 

2019 04/28 14:56
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
