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老師,職工福利費有進賬。我應該如何做分錄?



借:管理費用/銷售費用_福利費
貸:應付職工薪酬_福利費
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2019 05/04 10:02

84784973 

2019 05/04 10:30
若是報銷的車票按照福利費來抵扣了,則借方的應付職工薪酬福利費要不要再轉到管理費里呢

84784973 

2019 05/04 10:30
借:應付職工薪酬-福利費 1000元 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)90元
貸:銀行存款 1090元 然后做進項稅額轉出:借:應付職工薪酬-福利費 90 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)90元

玲子 

2019 05/04 10:51
報銷的費用,一般不會放到福利費
