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老師你好,現在做外賬,職工福利費,每月不計提了,是每個月實際發生了多少,借:應付職工薪酬-職工福利費 貨:現金 借:管理費用---職工福利費 貨:應付職工薪酬-職工福利費 ,然后在清算匯繳時,按工資總額14%在申報表稅額上填職工福利費,然后和實際發生職工福利費作調整就可以了,是不是這樣



對的,你的理解是正確的
2019 05/08 11:21

老師你好,現在做外賬,職工福利費,每月不計提了,是每個月實際發生了多少,借:應付職工薪酬-職工福利費 貨:現金 借:管理費用---職工福利費 貨:應付職工薪酬-職工福利費 ,然后在清算匯繳時,按工資總額14%在申報表稅額上填職工福利費,然后和實際發生職工福利費作調整就可以了,是不是這樣
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