問題已解決
老師請問,我這月開發票有增值稅銷項,月末分錄是不是做下分錄,借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅,下個月交,借:應交稅費-未交增值稅貸現金,這樣做分錄對么



月末結轉是,借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅,貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅,應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅
借,應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅,貸,應交稅費~未交增值稅
2019 05/13 16:33

84785013 

2019 05/13 16:36
那交納時,分錄是借應交稅費-未交增值稅,貸現金么老師

辜老師 

2019 05/13 16:45
是的,繳納是這樣賬務處理
