問題已解決
你好,支付了房租,發票遲遲不到,我應該怎么做賬呢,每月的攤銷又怎么做?



借預付貸銀存,按月攤銷借管理費用貸預付
2019 05/14 13:45

84785000 

2019 05/14 13:47
收到發票了,又怎么做呢

答疑郭老師 

2019 05/14 14:04
紅沖借管理費用負數貸預付負數
做發票的

84785000 

2019 05/14 15:06
如果是隔月到的呢

答疑郭老師 

2019 05/14 15:14
紅沖之前的,然后做發票的

84785000 

2019 05/14 15:15
如果是三四個月后發票才到,難道要把以前做的所有借:管理費用紅沖貸:預付賬款紅沖

答疑郭老師 

2019 05/14 15:19
是的,要調整的,跨年的金額一致的不需要

84785000 

2019 05/14 15:27
那前三個月的攤銷不是沒有了,都在發票到的當月一起攤銷嗎

答疑郭老師 

2019 05/14 16:34
前幾個月的還在,只不過是后面負數紅沖
借管理費用負數貸預付負數
借管理費用貸預付
一正一負不影響你前面的費用
