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問題已解決

我想請教一下,我這個月支付上個月的貨款,借:應付帳款,貸:銀行存款,現在問題來了,如果我這個月4月9日購買了一些材料,我20號才付款,那么我應該做應付帳款還是相應做庫存商品/原材料呢

84784968| 提問時間:2019 05/24 22:08
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借原材料貸銀存就可以
2019 05/24 22:12
84784968
2019 05/24 22:19
我們是內賬老板說不做原材料科目,那要做什么科目好,本來所購買回來的東西都是車間用的材料
答疑郭老師
2019 05/24 22:20
這個是用來生產的嗎 買來直接用?
84784968
2019 05/24 22:25
有用來生產的也有直接用的,直接用的我就當外購成品,因此分錄就是借:庫存商品,但是買回來是配件或材料,需要車間加工的,如果不做原材料那要做什么適當
答疑郭老師
2019 05/24 22:36
買回來直接用的借生產成本貸銀存比較合適 買回來在倉庫記周轉材料吧,這個允許嗎 你不記原材料你,盤點的時候不好核對了
84784968
2019 05/24 22:39
沒辦法,領導說不設原材料這個科目
84784968
2019 05/24 22:40
還有想問一下車間所產生的各種各樣的費用,例如差旅費,過橋費的,正常分錄是借:制造費用,貸:現金,結轉的時候就借:生產成本,貸:制造費用,現在能不能直接做成:借:生產成本,貸:現金
84784968
2019 05/24 22:41
還有,買回來是外購成品,直接銷售的,怎么是做生產成本
84784968
2019 05/24 22:44
而且周轉材料,是針對包裝物,低值易耗品,如果原材料納入周轉材料,有點不妥
答疑郭老師
2019 05/24 23:07
可以的,但是有個問題你加到那個商品里面,你這樣核算成本就不準確了
答疑郭老師
2019 05/24 23:07
是不妥,但是你得有庫存,你也沒有領用,你的制造費用每月都分攤嗎
84784968
2019 05/25 11:59
不設制造費,所以這個內帳我做得好納悶
84784968
2019 05/25 12:01
現在生產管理人員所產生的過橋費,油費,還有餐費,正常是借:制造費用,貸:庫存現金,但現在是:借:生產成本,貸:庫存現金,在月末,我都不知如何結束
84784968
2019 05/25 12:07
還有,我們平時私戶獨立所付的開票稅金,我一直的分錄都是借:管理費用 貸:辦公費,但老板說不行,那請問怎么做分錄好
答疑郭老師
2019 05/25 14:05
內賬你核算具體的產品的成本嗎 核算的額需要把制造費用結轉到生產成本
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