問題已解決
老師,有領導報銷18年的費用發票,我已匯算清繳結束。應該如何處理呢?



你好,做這個賬務處理,借;以前年度損益調整,貸;庫存現金等科目
2019 05/28 09:17

84784973 

2019 05/28 09:18
那匯算清繳怎么辦呢?

鄒老師 

2019 05/28 09:18
你好,需要做匯算清繳的更正申報

84784973 

2019 05/28 09:20
老師,我已經把補交的所得稅扣款了,就不能做更正匯算了吧。我能不能不調整呢?

鄒老師 

2019 05/28 09:20
你好,所得稅扣款了也是可以做更正申報的

84784973 

2019 05/28 09:22
如果7月份拿18年的費用發票過來報銷,也可以更正匯算清繳的申報表?

鄒老師 

2019 05/28 09:22
你好,是的,可以做匯算清繳的更正申報的

84784973 

2019 05/28 09:26
老師,向你請教一下昨天的問題1.補交以前年度的增值稅(借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 )2.補交城建稅(借:以前年度損益 貸:銀行存款)是這樣嗎?需要計提,結轉之類嗎?

鄒老師 

2019 05/28 09:28
你好
1,是這樣做分錄
2,補交城建稅,借方是應交稅費——城建稅
如果之前沒有計提,就需要補計提的
需要把損益科目結轉的

84784973 

2019 05/28 09:39
如果城建沒計提的話,是不是借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 結轉:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,是這樣嗎?

鄒老師 

2019 05/28 09:46
你好,果城建沒計提的話,完整分錄是
借;以前年度損益調整,貸;應交稅費——城建稅
借;應交稅費——城建稅,貸;銀行存款
借;利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調整
