問題已解決
我們公司月末結轉成本,是當月采購的月末全部結轉 不管賣沒賣完,當月采購的就放學全部結轉成本,這樣做可以嗎?



您好
應該按照銷售的數量結轉成本
2019 05/29 12:27

84784954 

2019 05/29 12:27
所以 我們這樣做是不可以的是吧?

bamboo老師 

2019 05/29 12:28
對的 不符合配比原則

84784954 

2019 05/29 12:29
但是以前的會計都是這么做的 我現在該怎么辦呢

bamboo老師 

2019 05/29 12:31
如果有庫存的話 先盤點 然后做賬務處理
您現在根據銷售的數量匹配結轉出庫成本

84784954 

2019 05/29 12:33
盤點過后 怎么做賬務出來

84784954 

2019 05/29 12:33
處理

bamboo老師 

2019 05/29 12:36
調整主營業務成本

84784954 

2019 05/29 12:37
分錄怎么做?

bamboo老師 

2019 05/29 12:37
借:主營業務成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字

84784954 

2019 05/29 12:45
都紅字?

bamboo老師 

2019 05/29 12:46
是的 多結賬了 紅字沖銷

84784954 

2019 05/29 12:46
懂了 謝謝老師

bamboo老師 

2019 05/29 12:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
