問題已解決
老師您好,我們審計幫我調整了2018年視同銷售增值稅,這個要怎么進行賬務處理?對應的附加稅要怎么處理?



你好!增值稅正常處理就可以的,附加稅通過以前年度損益調整處理
2019 05/31 14:27

84785036 

2019 05/31 14:31
怎么每個老師的說法都不一?有的老師告訴我增值稅要通過以前年度損益調整處理,附加稅不用

QQ老師 

2019 05/31 14:34
你好!以前年度損益調整科目至調整涉及損益類科目的跨年業務,增值稅是價外稅不影響損益,附加稅影響損益所以需要通過以前年度損益調整
