問題已解決
老師,本月銷項大于進項但是有留底稅額所以交不著增值稅,那我還用結轉增值稅嗎?



你好,需要這樣結轉增值稅
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019 06/05 08:41

84784956 

2019 06/05 08:45
老師分錄還是不懂

鄒老師 

2019 06/05 08:46
你好,不懂的地方具體是
銷項稅額發生在貸方,結轉就計入借方
進項稅額發生在借方,結轉就在貸方
然后把差額計入應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
