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老師:建筑業暫估原材料入庫,入庫時是含稅價入原材料并當月按含稅價計入成本,那么次月收到發票時應怎樣做分錄,入庫時:借原材料 貸應付帳款領用:借工程施工 貨原材料 結轉成本時:借主營業務成本貸:工程施工

84784965| 提問時間:2019 06/15 15:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,次月取得發票沖銷暫估入庫,然后根據發票做購進材料分錄 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2019 06/15 15:05
84784965
2019 06/15 15:10
這只是沖回了入庫,還有已結轉了的成本怎樣處理
鄒老師
2019 06/15 15:11
你好,領用的材料,結轉的成本數據都有錯誤?
84784965
2019 06/15 15:11
是的,金額高了或少了
鄒老師
2019 06/15 15:12
你好,那需要對之前領用的材料成本,結轉的成本金額做相應的調整
84784965
2019 06/15 15:54
暫估時是含稅,收票時不含稅必不相等的。成本調整怎樣做分錄
鄒老師
2019 06/15 16:07
你好,如果之前成本多結轉了,就沖銷多結轉的成本 借;工程施工,貸;主營業務成本 借;原材料,貸;工程施工 借;應付賬款,貸;原材料
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