問題已解決
老師,社保當月先扣掉了個人承擔部分,下個月再扣繳,當月有哪些分錄受影響,應該怎么做分錄呀?



其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。
2019 06/17 10:44

84784973 

2019 06/17 10:55
老師,提前一個月,實際上要次月交,分錄都是正常做嗎?沒有需要調整的分錄嗎?

maize老師 

2019 06/17 10:56
是的,沒有影響,你先扣員工發工資就先做發工資的分錄就可以

84784973 

2019 06/17 10:59
老師,計提時是不是要加上這部分公司承擔部分呢?

maize老師 

2019 06/17 11:01
你們是個人部分公司承擔后面不扣員工么,

84784973 

2019 06/17 11:05
老師,計提的是公司承擔的部分,員工正常扣個人承擔部分的

maize老師 

2019 06/17 11:06
是的啊,那不影響你按上面那個做就可以

84784973 

2019 06/17 11:07
嗯額,老師,當月有個員工的薪資2000未發,但是我做發放薪資分錄時,沒有把2000另做其他應付款,而是直接放在貸方的銀存里面,后面另做了一個分錄 借銀存2000 貸其他應付款2000,這樣做可以嗎?銀行流水不對應了,備注一下可以么

maize老師 

2019 06/17 11:08
沒有發對方工資那這個發工資就不包括這個人,你工資表上面備注下就可以

84784973 

2019 06/17 11:10
嗯額,老師,那我賬務這樣處理可以的對嗎?

maize老師 

2019 06/17 11:11
沒有把2000另做其他應付款,而是直接放在貸方的銀存里面,后面另做了一個分錄 借銀存2000 貸其他應付款2000,不做,沒有發的不做就可以等發再做發工資那個分錄

84784973 

2019 06/17 11:13
嗯額,老師,等發該員工的工資時再做 借 其他應付款~工資 貸 銀存 對吧

maize老師 

2019 06/17 11:17
借應付職工薪酬工資,貸銀行,其他應付款社保/公積金,

84784973 

2019 06/17 11:19
老師,這個2000就是工資 不是社保公積金哎

maize老師 

2019 06/17 11:23
借應付職工薪酬工資,貸銀行發的時候就做這個就可以

84784973 

2019 06/17 11:24
老師,可是之前的分錄是借銀存 貸其他應付款2000呀,不需要調整過來么?

maize老師 

2019 06/17 11:27
你這個是啥情況,為啥做其他應付款,不是說沒有發工資么,咋銀行存款還多了

84784973 

2019 06/17 11:30
老師,是這樣,工資表做了該員工的2000,只是沒發,銀存也沒減掉這個2000,后來補了一個分錄,借銀存2000,貸其他應付款2000……
現在具體應該怎么操作呢?

maize老師 

2019 06/17 11:31
那現在就只能沖回其他應付款 貸銀行了
