問題已解決
老師,想請問下,我們是建筑企業(yè)然后這個月預(yù)繳了稅款,預(yù)繳的稅款抵了一部分這個月要交的稅,那月末預(yù)繳稅款這個科目該如何做賬呢?



借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 下個月申報(bào)時與應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沖減
2019 07/09 15:54

84784958 

2019 07/09 16:11
那月末要把預(yù)繳稅款放入哪里

軼塵老師 

2019 07/09 16:12
增值稅納稅申報(bào)表附表四

84784958 

2019 07/09 16:22
賬務(wù)處理是如何的

軼塵老師 

2019 07/09 16:59
賬務(wù)處理參考我上一個回答有分錄。
