問題已解決
老師,原材料暫估入庫后,收到的發票金額比暫估的多了或者少了,怎么做賬務處理?能具體說下嗎?



你好
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料
根據發票入賬
借;原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019 07/13 10:36

84785026 

2019 07/13 11:21
那發票金額比原來暫估多了或少了沒有影響嗎?

鄒老師 

2019 07/13 11:24
你好,之前領用材料,結轉的成本金額也有錯誤?

84785026 

2019 07/13 12:29
沒有錯誤

鄒老師 

2019 07/13 14:00
你好,那就不需要對之前成本做調整
只需要根據發票沖銷之前材料暫估入庫分錄,然后做材料入庫分錄就是了
