問題已解決
老師,收到租金的專用發(fā)票如何做賬務(wù)處理



你好
借;管理費用 或制造費用,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目
2019 07/13 17:36

84785013 

2019 07/13 17:45
老師,這是5月留下來的進(jìn)項稅額未抵扣的,我6月轉(zhuǎn)出,是這樣子做嗎?

鄒老師 

2019 07/13 17:46
你好,是之前發(fā)票入賬沒有認(rèn)證,計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額,后面認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額核算的意思?

84785013 

2019 07/13 17:50
是的 老師

鄒老師 

2019 07/13 17:52
你好,那就是這樣做分錄的

84785013 

2019 07/13 17:54
老師 那如果是費用的發(fā)票,把主營業(yè)務(wù)成本改為費用就可以了 是嗎?

鄒老師 

2019 07/13 17:54
你好,是的,是這樣處理的
