問題已解決
請問老師,銷售使用過的固定資產,繳納增值稅,增值稅時,填哪張表?



您好,您是什么納稅人,之前有沒有抵扣過增值稅
2019 07/15 12:59

84785029 

2019 07/15 12:59
一般納稅人

84785029 

2019 07/15 12:59
已經抵扣過

文老師 

2019 07/15 13:01
已經抵扣過,那開票應該是開13% 的吧,那就填在對應的稅率里面

84785029 

2019 07/15 13:04
這樣的話,累計銷售收入和銷項稅就不一樣了,因為銷售固定資產是入固定資產清理

84785029 

2019 07/15 13:04
附表一

84785029 

2019 07/15 13:08
之前累計銷售收入跟利潤表的收入一致,附表一累計收入和銷項稅是匹配的,現在銷售使用過的固定資產,交增值稅,您說按照13%填寫附表一,那我對應的不含稅銷售收入怎么填?

84785029 

2019 07/15 13:18
如果附表一我按照開票匯總的不含稅銷售收入填寫,利潤表的累計主營業務收入跟附表一的累計不含稅收入不一致,差額就是固定資產清理

文老師 

2019 07/15 20:05
那是可以的,這是正常的
