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在建工程已完工,部分已暫估入固定資產,竣工決算一直未做,剩余發票幾年后才收到還需入在建工程后在入固定資產嗎,直接入固定資產也可以不?后面附件除發票還需要什么



您好,您可以先暫估入賬,按暫估的金額計提折舊,以后來發票了再按調整固定資產的原值,以后按剩余的凈值重新算折舊金額,原來已經計提的折舊不再調整
2019 07/28 11:55

在建工程已完工,部分已暫估入固定資產,竣工決算一直未做,剩余發票幾年后才收到還需入在建工程后在入固定資產嗎,直接入固定資產也可以不?后面附件除發票還需要什么
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