問題已解決
我們公司是建筑勞務公司,收到甲方一筆工程款但還沒給他們開票,老板說后面開,這內賬和外賬如何做?



你好!可以先計入預收賬款
2019 08/05 11:25

84784984 

2019 08/05 11:28
工地上是一個月發兩三千生活費,年底結清,這分錄怎么做?年底又該如何做?

84784984 

2019 08/05 11:29
可以做預付賬款嗎?

84784984 

2019 08/05 11:29
沒開發票的工程款

QQ老師 

2019 08/05 11:30
你好!按月正常申報工資,年底統一發放就可以,在應付職工薪酬科目下

84784984 

2019 08/05 11:35
可以說下具體分錄嗎?

QQ老師 

2019 08/05 13:17
你好!你們正常人工費計入什么科目?

84784984 

2019 08/05 13:18
我剛來建筑行業做會計,以前都交給代賬公司的。

QQ老師 

2019 08/05 13:20
你好!之前的憑證看不到嗎?主要是要前后一致

84784984 

2019 08/05 13:24
看不到,我接手的是去年注冊的新公司,沒開過票

84784984 

2019 08/05 13:25
今年才開始從這個公司走賬

QQ老師 

2019 08/05 14:36
你好!借工程施工 貸 應付職工薪酬 這里是全額,發放 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款等 這里是實發

84784984 

2019 08/05 14:42
我做的借其他應收款生活費某某,年底沖減其他應收款,借應付職工薪酬,貸其他應收款,銀行存款,這樣行不?老師

QQ老師 

2019 08/05 16:56
你好!存在風險,不是工資嗎?不要通過其他科目核算
