問題已解決
請問我們是一個施工單位,有個單位用我們的資質簽訂了一個施工合同,合同的收入直接進到我公司帳上,我公司只留一部分管理費,其他的錢要從我公司打到那個借我們資質的私人帳戶,請問我們財務帳要怎么操作?



您好,這個工程當作你們自有工程處理,收到**人的錢借銀行存款 貸其他應付款-XX,付材料款正常的做付款分錄,項目繳納稅費等正常的分錄。最后這些繳納的稅費從打給**人的工程款中扣除
2019 08/08 17:23

84784978 

2019 08/08 18:30
我們沒有收到**人的錢,只是收到他以我公司名義簽訂的合同的款項,這個我們肯定是要做收入,但是我們怎么把該給他的那部分錢合理合法地給他個人呢?

小黎老師 

2019 08/08 18:42
你好,需要**人給你提供項目發生的材料費發票人工費其他費用發票對沖打出去的款

84784978 

2019 08/08 18:57
老師是說**人把材料等費用發票拿給我們,我們憑發票付款給他?但是發票上的購貨方必須是我公司,我們才能拿來做帳吧。我們付款又只能對銷貨方付款,并不能對**人付款。還是希望老師能說得明白點。

小黎老師 

2019 08/08 19:03
你好,那你讓**人提供購材料的供貨商你們簽訂采購合同,然后對公打款,這部分內容可以簽訂在你們**協議里面,作為是對**人的回款處理
