問題已解決
跨年的成本發票失控,以前年度損益調整賬務處理怎么做?我的應付賬款怎么調整?



借:應付賬款
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-所得稅
借:以前年度損益調整
貸:未分配利潤
2019 08/13 11:03

84785036 

2019 08/13 11:14
借:應付賬款 164600
貸:以前年度損益調整 164600
借:以前年度損益調整 41150
貸:應交稅費-所得稅 41150(已交所得稅)
借:以前年度損益調整 123450
貸:未分配利潤 123450
老師,是這樣嗎?

陳詩晗老師 

2019 08/13 11:19
是的。同學。分錄和金額是對的。
