問題已解決
我們公司是北京的,然后我們員工的工資和社保分別給第三方派遣公司打錢,他們為員工代發工資,繳納社保和公積金,并為我們開倆發票。其中一張是社保的,服務名稱為:人力資源服務*社保服務費 含稅價格16283.43。包含了服務費和員工個人社保錢和公司社保錢。我該如何做賬?工資發票過來我又該如何做賬?員工報銷的路費,餐費,招待費,是不是也不能入賬?,畢竟不在我們公司個稅系統里。



是你們的員工就可以入賬,不是你們的員工就不能做。給你的服務費計入管理費用服務費,不在你們的個稅系統里,你們沒報個稅就不能做賬
2019 08/13 13:48

84784983 

2019 08/13 14:04
這些都是我們員工,只是為了把工資和社保外包給第三方簽了派遣合同,我們會每個月從對公賬戶轉錢到第三方,第三方代發工資代扣代繳,然后為我們開發票。我們個稅系統沒有這些員工

84784983 

2019 08/13 14:04
您的意思就是我公司個稅系統沒有這些員工,員工路費,餐費,招待費都不能入賬唄。那收到的發票能。借:管理費用工資,管理費用服務費,貸銀行存款嗎?

樸老師 

2019 08/13 14:13
是的,因為名義上不是你們的員工,你可以做成招待他們的費用,管理費用-招待費

84784983 

2019 08/13 14:31
昂 好的 ,我把工資這塊搬回我們公司自己申報個稅,只有社保外包就可以路費啥的能入賬了,對吧

樸老師 

2019 08/13 14:52
是的,個稅如果你們自己申報那他們的這些費用票出差的你都可以做了

84784983 

2019 08/13 14:54
明白了 ,那我這個收到的社保的發票,服務名稱為:人力資源服務*社保服務費 含稅價格16283.43。包含了服務費和員工個人社保錢和公司社保錢。我該如何做賬?

84784983 

2019 08/13 14:56
借管理費用-社保15527.43。管理費用-社保服務費756。貸銀行存款76283.43對嗎?

樸老師 

2019 08/13 14:57
可以的,這樣做就可以,但是社保的話最好是掛到應付職工薪酬的下面

84784983 

2019 08/13 14:59
先計提 再支付嗎?借管理費用。貸應付職工薪酬。借應付職工薪酬-社保。貸銀行存款

樸老師 

2019 08/13 15:01
嗯,是的,也需要計提的
