問題已解決
公司5月份進貨5萬元,發票7月才給開,貨款是7月打的,請問怎么分錄?



5月份做暫估分錄
借:庫存商品
貸: 應付賬款--暫估應付款
7月份打款
借:預付賬款 貸:銀行存款
7月份取得發票
先紅沖暫估分錄
借:庫存商品 負數
貸:應付賬款--暫估應付款 負數
然后再根據發票金額重新做賬
借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款
2019 08/21 08:50

84784991 

2019 08/21 09:28
5月份暫估入庫附什么憑證?沒有進

84784991 

2019 08/21 09:28
沒有進貨單

張艷老師 

2019 08/21 09:30
憑入庫單作為暫估入賬的憑證附件

84784991 

2019 08/21 09:31
沒有對方的出庫單,附自己公司的入庫單行嗎?

張艷老師 

2019 08/21 10:36
是的,就是要附自己公司的入庫單作為憑證附件。
