問題已解決
老師,a建筑勞務公司開了第一期441212.31的勞務費的增票給b分包公司,a勞務公司實際收到b分包公司支付的勞務費283212.31元,b分包公司直接幫a勞務公司代發了一部分工資給c施工隊158000元,c施工隊的工人并不是a勞務公司的員工,a勞務公司與c施工隊長約定包干費,前期由a勞務公司代發施工隊工人工資。這樣的情況我該怎么做會計分錄呢?



您好,A公司分錄,開出發票時,借:應收賬款,441212.31,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。收到勞務費,借;現金或者銀行存款,283212.31,貸:應收賬款,283212.31,B代發工資,借:應付職工薪酬-工資,158000,貸:應收賬款,158000。
2019 08/24 23:25
