問題已解決
供應商要付我們公司貨款10萬元,銀行轉賬給了我們8萬,另外2萬他們想要用酒來抵(他們公司不生產酒),這應該怎么做賬



您好
如果對方用酒抵的話 應該給您單位開具酒的發票
2019 08/26 16:51

84785025 

2019 08/27 08:34
具體應該怎么做分錄

84785025 

2019 08/27 08:35
不是供應商 是客戶

bamboo老師 

2019 08/27 08:36
收到對方開具的酒發票
借:庫存商品
應交稅費——應交稅費——進項稅額
貸:應收賬款

84785025 

2019 08/27 08:39
對方不開票呢?對方不生產銷售酒,我們也不銷售酒

bamboo老師 

2019 08/27 08:40
不開票的話 不能入賬 入賬后所得稅前也不能扣除

84785025 

2019 08/27 08:41
如果是作為我們公司的福利呢 怎么做賬

bamboo老師 

2019 08/27 08:46
借:管理費用——福利費
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利
貸:庫存商品
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出

84785025 

2019 08/27 08:52
就是無論原來我們公司對酒類銷售與否,對方用酒抵債,我們都要入庫存商品?發給員工做福利,我們也要先入庫存?

bamboo老師 

2019 08/27 08:55
如果您收到就給員工的話
借:管理費用——福利費
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利
貸:應收賬款
