問題已解決
跨月發票作廢紅沖之后如何做會計分錄?作廢紅沖發票這個月計提附加稅的時候需要把紅沖的扣除,還是正常計提



你是銷售方是嗎
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
和你正數收入合計交增值稅,附加稅不需要單獨了
2019 08/27 09:39

84784965 

2019 08/27 09:42
我是銷售方,附加稅不用記了,最后計提的時候記繳稅的金額就行了是嗎

郭老師 

2019 08/27 09:45
是的,需要計提你需要繳納的

84784965 

2019 08/27 09:48
好的謝謝

郭老師 

2019 08/27 10:06
不用客氣的,
