問題已解決
廠里拉貨,在外面找貨車,我們承擔運費,那么運費發票是不是我們自己去開呢?還是貨車司機開



你好,這個 是應當由司機去代開發票給你單位才是的
2019 08/27 11:39

84785020 

2019 08/27 11:40
稅率是多少呢?

84785020 

2019 08/27 11:42
老板說,如果司機不開給我們,我們自己就把運費攤在成本里面,自己開票把運費錢加進去,這個處理方法可以嗎?直接把運費成本攤在產品里面了

鄒老師 

2019 08/27 11:51
你好,個人去代開發票,增值稅稅率是3%
需要取得運費發票,才可以把這運費攤銷計入貨物成本的

84785020 

2019 08/27 12:02
那我們把運費價格加在產品里,只能說明我們的利潤增加了對嗎?

鄒老師 

2019 08/27 12:05
你好,把運費計入購進產品成本,與計入費用,對整體利潤是沒有影響的

84785020 

2019 08/27 12:15
沒有運費發票不能做成本,那么對增值稅有影響嗎

鄒老師 

2019 08/27 13:16
你好,如果運費可以取得增值稅專用發票抵扣,與沒有運輸發票相比,對增值稅應納稅額是有影響的

84785020 

2019 08/27 17:34
老師,我操作發票認證,認證后,分錄怎么做呢。。這個月沒有銷賬,我可以認證嗎

鄒老師 

2019 08/27 17:44
你好,可以認證
借;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
借;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

84785020 

2019 08/27 17:45
第二個分錄,我可以把所有進項金額,一起做一個嗎?

鄒老師 

2019 08/27 17:49
你好,可以這樣處理的

84785020 

2019 08/27 17:51
這個月我認證了就按照上面你說的做,比如下個月有銷賬我要抵扣,怎么做呢

鄒老師 

2019 08/27 17:59
你好
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
