問題已解決
老師,問一下:商品入庫但未開發票未付款,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 這個庫存商品是分明細還是匯總寫一個暫估呢?那銷售商品的時候又沒有庫存怎么做比較好啊



同學你好,按庫存商品的品類做二級科目。
2019 08/29 09:19

趙英老師 

2019 08/29 09:19
銷售出去按暫估做出庫結轉成本。

84785025 

2019 08/29 09:23
商品收到未開票未付款: 借:庫存商品-XX規格 貸:應付賬款-XX公司 這樣可以嗎 但是按二級明細了非常多的明細 后面紅沖好多單呢

趙英老師 

2019 08/29 09:47
是這樣的,摘要寫一下暫估。

趙英老師 

2019 08/29 09:47
按大類寫,不要寫的太細。

84785025 

2019 08/29 09:47
也就是還需要寫暫估是嗎?那出貨也用暫估做是吧

趙英老師 

2019 08/29 14:24
是的,需要注明是暫估。出貨不用寫。
