問題已解決
給客戶多付的貨款,也不要了,怎么做財務處理



您好
是多支付了貨款 不打算收回了么
2019 09/02 21:05

84784996 

2019 09/02 21:08
是的 不打算收回了

84784996 

2019 09/02 21:10
可以做營業外支出-多付客戶么

84784996 

2019 09/02 21:10
我這邊是內帳 是管理賬

bamboo老師 

2019 09/02 21:11
借:營業外支出
貸:應收賬款

84784996 

2019 09/02 21:12
其實是2000多塊付上一批砂子的20噸 但是分配到這一批付款上來了 結果就是上一批盤盈 然后這批砂子多付了錢

bamboo老師 

2019 09/02 21:13
上批盤盈的計入什么科目了

84784996 

2019 09/02 21:33
入管理費用-盤盈

84784996 

2019 09/02 21:33
我們這個行業盤盈是常態

bamboo老師 

2019 09/02 21:35
上一批盤盈 這批砂子多付了錢 上期盤盈的計入了管理費用 現在多付的也應該計入管理費用-盤盈

84784996 

2019 09/02 21:42
上期盤盈是因為砂子確實盤盈 但是這次是多付了錢給客戶 我帳做不平 我入借方紅字管理費用-盤盈?

bamboo老師 

2019 09/02 21:44
您上期盤盈不是沖減管理費用?是增加了管理費用?
如果前期盤盈的話 應該是沖減管理費用 管理費用——盤盈紅字 現在調整是管理費用——盤盈藍字

84784996 

2019 09/03 05:33
好的 謝謝老師

bamboo老師 

2019 09/03 06:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
