問題已解決
老師您好,期末結賬應收賬款是負數是怎么回事?會不會影響資產負債表?



這個應該是付了貨款,發票沒有收到,沒有沖賬處理。不影響資產負債表。
2019 09/04 16:47

84785046 

2019 09/04 16:48
您好,怎么做沖賬處理呢?

江老師 

2019 09/04 16:49
這個有發票回來再沖賬處理。

84785046 

2019 09/04 16:58
您好,可以舉個例子嗎?詳細的分錄,謝謝

江老師 

2019 09/04 17:01
如原材料發票回來,有進項稅專用發票,可以抵扣進項稅
借:原材料
借:應交稅費——應交增 值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
這樣應付賬款就可以平賬了

84785046 

2019 09/05 08:04
您好,那其他應付款期末結賬有負數怎么做呢?

84785046 

2019 09/05 08:04
您好,那其他應付款期末結賬有負數怎么做呢?

江老師 

2019 09/05 08:26
從理論上講,這個是轉入其他應收款科目。實際工作中可能是直接列示在其他應付款科目了
