問題已解決
本期增值稅進項稅額有負數,在增值稅納稅申報時,需要在附表明細欄中分開填列嗎,還是在認證相符且本期申報抵扣中一并填寫。



進項稅的負數,是填列在附表二的進項稅轉出的
2019 09/23 11:53

84784994 

2019 09/23 12:28
但是在快學電子這個報稅實操這份練習中并沒有轉出啊,這是什么原因?是因為已經認證通過了嗎?本期認證通過了,下期再把進項稅額轉出。

辜老師 

2019 09/23 14:01
負數發票是不用認證的

本期增值稅進項稅額有負數,在增值稅納稅申報時,需要在附表明細欄中分開填列嗎,還是在認證相符且本期申報抵扣中一并填寫。
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容