問題已解決
比如我們公司上月開了50萬發票,也交了增值稅和稅金及附加。這個月說要紅沖25萬,這個增值稅和稅金及附加怎么退回來?



您說的是要退稅款,還是沖減的會計分錄呢?您是一般納稅人還是小規模納稅人?
2019 09/24 10:07

84785020 

2019 09/24 10:12
我們是一般納稅人,稅已經交了

張艷老師 

2019 09/24 10:19
您是要申請退稅款,還是想要會計分錄處理呢?

84785020 

2019 09/24 10:22
老師,我就是不知道這種情況是怎么處理,就是這個月要沖銷,要怎么處理?

84785020 

2019 09/24 10:22
可以退稅是嗎?分錄我也不知道怎么處理

張艷老師 

2019 09/24 10:24
1、紅沖的分錄就是將上個月的確認收入結轉成本的分錄,照抄一遍,只是金額用負數表示。
2、一般很少退稅的,因為您當期還需要交納增值稅和附加稅的,只是可以抵減當期的正數稅款。

84785020 

2019 09/24 10:34
請問遞減稅怎么做分錄?要做分錄嗎?

張艷老師 

2019 09/24 10:39
不需要單獨做分錄的,因為您上面做的紅沖分錄,已經就會自動抵減銷項稅額了。

84785020 

2019 09/24 10:42
明白了老師,謝謝您。您說的收入轉成本是什么意思?

張艷老師 

2019 09/24 10:47
您說的收入轉成本是什么意思?--上面說的是確認收入和結轉成本的兩個分錄都要沖紅。

84785020 

2019 09/24 11:01
好的,謝謝您

張艷老師 

2019 09/24 11:05
您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
