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問題已解決

請問退稅率為0的貨物還要錄入退稅系統(tǒng)嗎?

84784980| 提問時(shí)間:2019 09/26 14:58
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的 一、根據(jù)規(guī)定,出口國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物,需視同內(nèi)銷貨物計(jì)提銷項(xiàng)稅額或征收增值稅。另外,根據(jù)規(guī)定,國家明確規(guī)定不予退(免)稅的貨物包括:國家規(guī)定出口退稅率為0的貨物。 二、一般納稅人以一般貿(mào)易方式出口上述貨物計(jì)算銷項(xiàng)稅額公式:銷項(xiàng)稅額=出口貨物離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)÷(1+法定增值稅稅率)×法定增值稅稅率。對(duì)上述應(yīng)計(jì)提銷項(xiàng)稅額的出口貨物,生產(chǎn)企業(yè)如已按規(guī)定計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)入成本科目的,可從成本科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目;外貿(mào)企業(yè)如已按規(guī)定計(jì)算征稅率與退稅率之差并已轉(zhuǎn)入成本科目的,可將征稅率與退稅率之差及轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅的金額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 三、需視同內(nèi)銷征稅的出口貨物無需作出口退稅申報(bào),但需在電子申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行錄入。有關(guān)電子申報(bào)系統(tǒng)的操作問題請您向防偽稅控服務(wù)單位咨詢。
2019 09/26 15:01
84784980
2019 09/26 15:03
老師 你說的是不用錄入退稅系統(tǒng)嗎?那個(gè)電子申報(bào)系統(tǒng)是指報(bào)所得稅嗎
84784980
2019 09/26 15:06
如果 有兩樣商品 一樣有退稅率 一樣退稅率為0 這個(gè)為0的也不用錄入嗎
84784980
2019 09/26 15:09
需視同內(nèi)銷征稅的出口貨物無需作出口退稅申報(bào) 這不是無需申報(bào)嗎
王超老師
2019 09/26 15:19
同學(xué)你好,請問我需要先回答你哪一個(gè)問題,因?yàn)檫@幾個(gè)問題都是有一定關(guān)聯(lián)性的
84784980
2019 09/26 15:23
老師 你都說一下吧
王超老師
2019 09/26 15:37
你一個(gè)個(gè)問題問吧,我這邊最多就只能寫500個(gè)字,會(huì)超過限制的,而且你也不好看啊
84784980
2019 09/26 15:47
老師要不你說一下 退稅率為0的怎么申報(bào)納稅吧
王超老師
2019 09/26 15:54
好的,我一個(gè)個(gè)問題回答,也有一定的條理性 帳務(wù)處理跟退稅率不為0的一樣,退稅率為0,征退稅率之差即為征稅率,實(shí)際上相當(dāng)內(nèi)銷納稅,即是要視同內(nèi)銷作補(bǔ)繳增值稅處理 文件依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅若干問題的通知》國稅發(fā)[2006]102號(hào) 出口企業(yè)自營或委托代理出口的出口退稅率為零的貨物,應(yīng)視同內(nèi)銷貨物征稅,所以企業(yè)對(duì)退稅率為零的出口貨物不再通過《出口貨物退免稅申報(bào)系統(tǒng)》進(jìn)行出口免稅申報(bào),而是在每月增值稅納稅申報(bào)時(shí)按規(guī)定計(jì)算應(yīng)納增值稅,并通過綠色通道網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報(bào)。
84784980
2019 09/26 16:02
老師這個(gè)是不用錄入退稅系統(tǒng)了嗎
王超老師
2019 09/26 16:29
需要啊,在我第一次回答你的時(shí)候就已經(jīng)回答需要了。你可以看一下前面的回答 需要的 一、根據(jù)規(guī)定,出口國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物,需視同內(nèi)銷貨物計(jì)提銷項(xiàng)稅額或征收增值稅。另外,根據(jù)規(guī)定,國家明確規(guī)定不予退(免)稅的貨物包括:國家規(guī)定出口退稅率為0的貨物。 二、一般納稅人以一般貿(mào)易方式出口上述貨物計(jì)算銷項(xiàng)稅額公式:銷項(xiàng)稅額=出口貨物離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)÷(1+法定增值稅稅率)×法定增值稅稅率。對(duì)上述應(yīng)計(jì)提銷項(xiàng)稅額的出口貨物,生產(chǎn)企業(yè)如已按規(guī)定計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)入成本科目的,可從成本科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目;外貿(mào)企業(yè)如已按規(guī)定計(jì)算征稅率與退稅率之差并已轉(zhuǎn)入成本科目的,可將征稅率與退稅率之差及轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅的金額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 三、需視同內(nèi)銷征稅的出口貨物無需作出口退稅申報(bào),但需在電子申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行錄入。有關(guān)電子申報(bào)系統(tǒng)的操作問題請您向防偽稅控服務(wù)單位咨詢。
84784980
2019 09/26 17:31
老師 這個(gè)0退稅率的怎么做賬呢
王超老師
2019 09/26 17:35
請問同學(xué),你們是FOB還是CIF ?
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