問題已解決
一個業務:8月份開的發票,8月份做的賬,錢未付,別人賬是這樣做的:借:管理費用—辦公費。貸:庫存現金。但實際上錢是9月份付的。那我九月份的賬應該怎么做?



你是收票方還是開票方
2019 10/08 09:44

84784977 

2019 10/08 09:47
收票方

樸老師 

2019 10/08 09:52
收到發票借費用貸應付,付款的時候借應付貸銀行

84784977 

2019 10/08 09:56
這個我知道。但是他8月份的賬已經做了。 他8月份的賬是:借:管理費用—辦公費。貸:庫存現金。我做9月份的賬應該怎么做

樸老師 

2019 10/08 10:00
你不用管他怎么做賬,你就按照你的來做
