問題已解決
老師咨詢一下,我們老板在他的另一個公司(飯館)請客吃飯,沒有發票拿回來了許多白條,我怎么做帳合適?



那就只能做無票支出入賬了。
2019 10/08 15:16

84785001 

2019 10/08 15:18
無票支出怎么入賬?

84785001 

2019 10/08 15:19
摘要和會計分錄怎么做呀?

張艷老師 

2019 10/08 15:19
借:管理費用等--招待費
貸:庫存現金
摘要寫:報銷業務招待費

84785001 

2019 10/08 15:21
所得稅匯算時要把它全額調整出來是嗎?所得稅匯算時忘了怎么辦呀?是不是要做個備查表

張艷老師 

2019 10/08 15:22
1、是的
2、到時稅局查到,要補繳稅金、滯納金和罰款的。
3、最好是這樣做,提示一下自己。

84785001 

2019 10/08 15:23
掛往來可以嗎?有什么風險嗎?

張艷老師 

2019 10/08 15:25
掛往來有風險的,到時稅局查到會視為分紅要繳納個人所得稅的。

84785001 

2019 10/08 15:26
老師,沒有明白?

張艷老師 

2019 10/08 15:27
您掛往來科目,只能掛其他應收款--法人科目了,到時年末不歸還的話,稅局會視同給法人分紅的,要求繳納個人所得稅。

84785001 

2019 10/08 15:32
可不可以掛公司往來,借其他應付款~公司,貸銀行存款。但是如果沒有發票就會一直掛下去,有風險嗎

張艷老師 

2019 10/08 15:45
要會有風險的,如果一直不支付,那就要結轉至營業外收入了,是要多繳納企業所得稅的。

84785001 

2019 10/08 16:02
為什么結轉到營業外收入?我們付錢了,但是沒有發票。

張艷老師 

2019 10/08 16:21
您要長期掛賬其他應付款的話,如果長期不需要支付,那就要結轉至營業外收入了。

84785001 

2019 10/08 16:52
老師,我還是不明白。我們付錢了,沒發票,借其他應付款~公司,貸銀行存款。是對方單位欠我們的發票,我們沒有費用票入賬呀,怎么最后還要轉營業外收入呢?

張艷老師 

2019 10/08 17:17
如果您單純的如您所述的話,是要暫估計入費用科目的,到所得稅匯算清繳時做納稅調整。
而您這個業務真實的情況是白條入賬,想通過計入往來科目,逃避稅款嘛。
