問題已解決
老師你好,我上個月做賬暫估入庫成含稅單價了怎么辦,要是沖銷暫估重新做賬,和上個月的成本不一樣了怎么辦



直接紅沖,重新暫估入庫,成本不一樣了,將差異調整到本月就可以了
2019 10/11 11:12

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2019 10/11 11:15
老師調整差異我還是不太明白,是怎么做

艾秋娟 

2019 10/11 11:59
你含稅價暫估入庫的,那么成本就轉多了,比如說多10000,你這個月就做:借:原材料-10000,貸:暫估入庫-10000,成本結轉調整,就是:借:主營成本-10000,貸:原材料-10000
