問題已解決
上個月做賬:借:工程施工-直接材料9000 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)賬稅1000 貸:應(yīng)付賬款9000 月底:借:進(jìn)項稅額1000 貸:待抵扣進(jìn)項稅額1000 當(dāng)月作廢,紅字沖 借:工程施工-9000 待抵扣進(jìn)項-1000 貸,應(yīng)付項款-10000 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做



你好,紅字沖應(yīng)該是 借:工程施工-9000 貸,應(yīng)付項款-10000 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1000
2019 10/14 21:16
