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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果利息掛到了貸方并且已審核,該怎么調(diào)整?



這個是收到的利息,需要做收入處理。交增值稅。
2019 10/15 10:39

84784982 

2019 10/15 10:44
銀行存款利息不交稅,現(xiàn)在的問題是利息本來不是掛借方嗎,我掛了貸方,怎么調(diào)整。

江老師 

2019 10/15 10:48
是你們的存款利息,還是說什么情況產(chǎn)生的利息

84784982 

2019 10/15 10:49
存款利息

江老師 

2019 10/15 10:51
就是銀行存款給的利息收入
借:銀行存款 正數(shù)
借:財務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)
這個就是正確的賬務(wù)處理

84784982 

2019 10/15 10:52
這個我知道,怎么調(diào)不太清楚

江老師 

2019 10/15 10:55
沖銷原來的錯誤分錄,按我 寫的分錄進(jìn)行更正,就可以了

84784982 

2019 10/15 10:57
對啊,但是報表還是不平

84784982 

2019 10/15 10:57
差的就是這筆利息

江老師 

2019 10/15 10:59
借:本年利潤 負(fù)數(shù)
貸:財務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)
需要有這樣的一筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤,最后影響利潤表的數(shù)據(jù)。

84784982 

2019 10/15 11:10
還是不平,完整的調(diào)整分錄是借本年利潤貸利息嗎

江老師 

2019 10/15 11:15
這個是需要財務(wù)費(fèi)用是借方的負(fù)數(shù)列示的。才能平

84784982 

2019 10/15 11:16
完整的分錄是怎樣的

江老師 

2019 10/15 11:22
一、借:銀行存款 負(fù)數(shù)
借:財務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)
二、借:本年利潤 負(fù)數(shù)
貸:財務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)

84784982 

2019 10/15 11:27
試算不平,三借一貸

江老師 

2019 10/15 11:35
一、借:銀行存款 正數(shù)
借:財務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)
二、借:本年利潤 負(fù)數(shù)
貸:財務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)

84784982 

2019 10/15 11:39
報表還是不平

江老師 

2019 10/15 11:41
報表不平,是公式設(shè)置有誤,報表的取數(shù)公式有誤,與賬務(wù)處理無關(guān)了。賬務(wù)處理已經(jīng)正確,是這樣的。
