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問題已解決

老師,好,公司有一輛車,原來會計是按3年計提的,折舊已經(jīng)計提完了,殘值是4000元,我們現(xiàn)在賣了10000元,請問,需要交納哪些稅?

84784966| 提問時間:2019 10/15 11:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 需要交納增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 有利潤還有企業(yè)所得稅
2019 10/15 11:38
84784966
2019 10/15 11:43
如果凈值是4000,我賣了1000元,也要交增值稅嗎,按3%的2%嗎
bamboo老師
2019 10/15 11:44
請問您購入的時候抵扣了進項稅額么
84784966
2019 10/15 11:47
沒有抵扣,14年買的,那時是小規(guī)模
bamboo老師
2019 10/15 11:47
那是按3%的2%計算繳納
84784966
2019 10/15 11:49
請問老師如果前期抵扣了呢
bamboo老師
2019 10/15 11:50
前期抵扣了的話 一般納稅人現(xiàn)在按照13%計算繳納
84784966
2019 10/15 11:58
就是說,如果我購買時沒有抵扣進項,現(xiàn)在賣了假如賣了10元也要交納增值稅與凈值沒有關(guān)系,按照3%減按2%;當時如果抵扣了進項,現(xiàn)在賣了10元就按13%交納(我是廣告行業(yè))增值稅,是這樣理解嗎
bamboo老師
2019 10/15 12:27
是的 您理解正確的
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